Essa rotina serve para organizar os dados referentes aos valores e informações de PIS e COFINS das Notas Fiscais de Recebimento com base na atualização das Naturezas de Operação realizada na Etapa 1.
Para gerar essa rotina, primeiro acessamos a tela de Recebimento.
Na tela de Recebimento, devemos filtrar as Notas Fiscais referentes ao período que vamos gerar o SPED PIS/COFINS. Para isso clicamos no botão para irmos ao painel de filtro de Notas Fiscais.
No painel de filtro das Notas Fiscais devemos definir a empresa, uma Data Inicial e uma Data Final referente ao primeiro dia do mês que se deseja realizar a geração do SPED e como Data Final o último dia do mês que se deseja fazer a geração do SPED. Tendo como Data Referência a Data de Entrada, como mostra a tela abaixo.
Após definidos os dados do filtro, clique em "Aplicar". Com as Notas Fiscais filtradas, devemos comandar a rotina de organização dos valores das Notas Fiscais. Para isso, dê um Duplo Clique sobre "Notas Fiscais", como mostra a imagem abaixo.
A seguinte mensagem irá aparecer:
Clique em SIM e espere a confirmação da execução da rotina: