Descontos no ERP
Os descontos no sistema podem ser gerenciados pelos seguintes processos:
1- Clientes: no cadastro do cliente pode ser identificado o percentual de desconto do cliente que é considerado pelo sistema atumaticamente no momento de gerar um orçamento, pedido ou nota fiscal para o cliente;
2- Clientes por Grupo de Produtos: acessado também pelo cadastro de clientes onde pode ser definido para cada cliente um percentual de desconto em cada grupo de produto. É utilizado ao lançar um item no pedido ou orçamento (parâmetro E24 – Usar Sistema de Desconto de Clientes por Grupo de Produtos).
3- Forma de Pagamento: identifica um percentual de desconto na fórmula de pagamento que é considerado pelo sistema no orçamento, pedido ou nota fiscal.
4- Forma de Desconto: acessado no módulo de Pedidos e liberado pelo parâmetro E05 nas configurações do Sistema. Aplica um percentual de desconto dependendo da quantidade mínima ou o valor mínimo do produto lançado no Pedido ou Orçamento. Essa avaliação é realizada a cada item lançado, itens da referência (grade) ou total do pedido/orçamento (parâmetro E11 – Aplicar Forma de Desconto no Total do Pedido)
Obs.1: no cadastro do grupo de produto existe a possibilidade de identificar o percentual mínimo de desconto ou o máximo de acréscimo que pode ser lançado e é controlado no pedido, orçamento ou nota fiscal.
Obs.2: o sistema permite utilizar todos os processos de descontos definidos somando seus valores.
Aplicação no Sistema
1- Inclusão do Cliente: ao incluir o cliente no pedido/orçamento o sistema puxa o percentual de desconto definido no cadastro do cliente para o campo desconto. Ao selecionar a forma de pagamento traz o percentual, se definido, e soma no campo de desconto. O usuário pode alimentar ou alterar manualmente o valor do campo de desconto.
2- Inserir o Produto: ao selecionar o produto para o pedido/orçamento o percentual de desconto é copiado para o campo de desconto do item e aplicado sobre o valor do produto. Caso habilitado o processo de desconto por grupo de produto é somado no campo de desconto do item o percentual de desconto definido para o cliente nesse grupo do produto. Também nesse momento aplica os acréscimos se definidos no grupo de clientes e forma de pagamento. Na grade de confeções essa análise se dá ao selecionar a referência.
3- Quantidade e valor: se ativa a função da Forma de Desconto (E05) o processo segue conforme abaixo:
1. Desconto Item/ Referência |
Aplica a regra ao digitar ou alterar a quantidade ou valor no item. Na grade de confecção aplica a regra ao confirmar a referencia e suas quantidades. |
2. Desconto Total do Pedido (parâmetro E11) |
Após os itens lançados o usuário pode selecionar a forma de desconto. O sistema analisa a permissão do desconto e aplica o desconto definido ajustando o valor unitário e o total de acordo com o percentual permitido e o percentual definido no campo de desconto proveniente do Cliente, forma de pagamento, grupo de produto ou lançado de forma manual. Ao excluir um item o sistema reanalisa os critérios de quantidade valor. |